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宁陕县纪委办2020年部门决算

作者:清风宁陕文章来源: 发布时间:2021年10月12日 10:24字体大小:

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

中共宁陕县纪律检查委员会由中国共产党宁陕县代表大会选举产生,宁陕县监察委员会由宁陕县人民代表大会选举产生。县纪委与县监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两种职责,对市纪委和县委负责。县监察委对宁陕县人民代表大会及其常务委员会和安康市检查委员会负责,并接受其监督。在市纪委和县委领导下,县纪委与县监察委加强对下级纪检监察机构的领导。主要职责是:

1.负责全县党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.在县委领导下组织开展巡察工作。

4.负责全县监察工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作进行调查研究;制定、修改全县纪检监察规章制度,参与起草制定相关规范性文件。

8.根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署,配合做好反腐败交流、合作,加强对全县追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.管理宁陕县纪检监察信息中心。

11.完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

(二)内设机构

县纪委与县监察委合署办公,机关下设内设机构七个:办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。

县纪委监委派驻机构7个:驻县委办纪检监察组、驻县人大办纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县农水科技局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县法院纪检监察组,其中除驻县公安局、县法院纪检监察组人员编制、经费不在县纪委监委,其余的派驻机构人员经费均在县纪委监委预算。

县纪委监委所属副科级全额预算事业单位一个:县纪检监察信息中心。

县委巡查工作领导小组办公室为县委工作机关,设在县纪律检查委员会。下设2个巡查组,负责全县巡查工作,人员经费均在县纪委监委预算。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个,包括本级单位1个、所属下级单位1个及县委巡察办:

序号

单位名称

1

县纪委监委部门本级(机关)

2

宁陕县纪检监察信息中心

3

中共宁陕县委巡察工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制66人,其中行政编制57人、事业编制9人;实有人员53人,其中行政51人、事业2人。单位管理的离退休人员9人,其中离休人员0人。

县纪委办人员情况柱状图:

第二部分2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

表2

收入决算表

表3

支出决算表

表4

财政拨款收入支出决算总表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金预算财政拨款

收入支出

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无国有资本经营预算财政拨款支出

 

 

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 金额单位:

收 入

支 出

项 目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

947.12

1.一般公共服务支出

768.96

2.政府性基金预算财政拨款

0.00

2.外交支出

0.00

3.国有资本经营预算财政拨款

0.00

3.国防支出

0.00

4.上级补助收入

0.00

4.公共安全支出

0.00

5.事业收入

0.00

5.教育支出

0.00

6.经营收入

0.00

6.科学技术支出

0.00

7.附属单位上缴收入

0.00

7.文化旅游体育与传媒支出

0.00

8.其他收入

0.00

8.社会保障和就业支出

89.85

9.卫生健康支出

26.94

10.节能环保支出

0.00

11.城乡社区支出

0.00

12.农林水支出

0.00

13.交通运输支出

0.00

14.资源勘探信息等支出

0.00

15.商业服务业等支出

0.00

16.金融支出

0.00

17.援助其他地区支出

0.00

18.自然资源海洋气象等支出

0.00

19.住房保障支出

0.00

20.粮油物资储备支出

0.00

21.国有资本经营预算支出

0.00

22.灾害防治及应急管理支出

0.00

23.其他支出

0.00

本年收入合计

947.12

本年支出合计

885.75

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

9.56

年末结转和结余

70.93

收入总计

956.68

支出总计

956.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制部门: 金额单位:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

947.12

947.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

830.33

830.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

830.33

830.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

582.33

582.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

218.00

218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.90

59.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.95

29.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门: 金额单位:

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

885.75

705.23

180.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

768.96

5,88.44

180.52

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

768.96

5,88.44

180.52

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

588.44

588.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

150.35

0.00

150.35

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

30.17

0.00

30.17

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.90

59.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.95

29.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.94

26.94

0.00

0.00

0.00

0.00

务支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

947.12

1.一般公共服务支出

768.96

768.96

0.00

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

0.00

2.外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

3.国有资本经营预算收入

0.00

3.国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

4.公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

5.教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

6.科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

7.文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

8.社会保障和就业支出

89.85

89.85

0.00

0.00

9.卫生健康支出

26.94

269.94

0.00

0.00

10.节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11.城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12.农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

13.交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14.资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15.商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16.金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17.援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18.自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19.住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20.粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21.国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22.灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23.其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 金额单位:

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

947.12

本年支出合计

885.75

885.75

0.00

0.00

年初财政拨款

结转和结余

9.56

年末财政拨款

结转和结余

70.93

70.93

0.00

0.00

一般公共预算

财政拨款

9.56

政府性基金预算

财政拨款

0.00

国有资本经营

财政拨款

0.00

收入总计

956.68

支出总计

956.68

956.68

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 金额单位:

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

201

一般公共服务支出

768.96

588.44

438.71

149.73

180.52

20111

纪检监察事务

768.96

588.44

438.71

149.73

180.52

2011101

行政运行

588.44

588.44

438.71

149.73

0.00

2011102

一般行政管理事务

150.35

0.00

0.00

0.00

150.35

2011199

其他纪检监察事务支出

30.17

0.00

0.00

0.00

30.17

208

社会保障和就业支出

89.85

89.85

89.85

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

89.85

89.85

89.85

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.90

59.90

59.90

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.95

29.95

29.95

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.94

26.94

26.94

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.94

26.94

26.94

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.94

26.94

26.94

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 金额单位:

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

705.23

5,55.50

1,49.73

301

工资福利支出

0.00

550.48

0.00

30101

基本工资

0.00

210.40

0.00

30102

津贴补贴

0.00

184.29

0.00

30103

奖金

0.00

17.04

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.98

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

59.90

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

29.95

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

26.94

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

0.15

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

20.82

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

149.73

30201

办公费

0.00

0.00

23.24

30202

印刷费

0.00

0.00

5.20

30206

电费

0.00

0.00

4.32

30207

邮电费

0.00

0.00

4.66

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.13

30211

差旅费

0.00

0.00

34.54

30215

会议费

0.00

0.00

1.25

30216

培训费

0.00

0.00

0.63

30217

公务接待费

0.00

0.00

3.13

30226

劳务费

0.00

0.00

2.14

30228

工会经费

0.00

0.00

7.40

30229

福利费

0.00

0.00

0.20

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

20.28

30239

其他交通费用

0.00

0.00

31.44

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

11.21

303

对个人和家庭的补助

0.00

5.02

0.00

30305

生活补助

0.00

0.84

0.00

30309

奖励金

0.00

2.78

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

1.4

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门: 金额单位:元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

31.50

0.00

6.50

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

决算数

27.41

0.00

3.46

23.95

0.00

23.95

1.25

1.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 金额单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制部门: 金额单位:元

项 目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计956.68万元与2019年721.94万元相比,增加234.74万元,增加33%,主要是更换办公地点,办公楼装修改在及设备购置等增加财政拨款。

2020年支出总计956.68万元,与2019年721.94万元相比,增加234.74万元,增加33%,主要是办公楼装修及办公设备购置费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计947.12万元,其中:财政拨款收入947.12万元元,占总收入100%;事业收入0元,占总收入0%;其他收入0元,占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计885.75万元,其中:基本支出705.23万元,占80%;项目支出180.52万元,占20%;经营支出0万元,占0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计956.68万元与2019年714.14万元相比,增加242.54万元,增加34%,主要是更换办公地点,办公楼装修改在及设备购置等增加财政拨款。

2020年财政拨款支出总计956.68万元,与2019年714.14万元相比,增加242.54万元,增加34%,主要是办公楼装修及办公设备购置费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出总计956.68万元,占本年支出总计的100%。与上年714.14万元相比,财政拨款支出增加242.54万元,增长34%,主要原因是办公楼装修及办公设备购置费用增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为956.68万元,支出决算合计为885.75万元,完成预算的93%。按照政府功能分类科目分,其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(2011101预算为591.72万元,支出决算为588.44万元,完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼改造装修项目当年未完成财政收回资金。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(2011102款)预算为218万元,支出决算为150.35万元,完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼改造装修项目当年未完成。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(2011199)。预算30.17万元,支出决算为30.17元,完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出(208)。预算为89.85万元,支出决算为89.85万元,完成预算的100%。

5.卫生健康支出(210)。预算26.94万元,支出决算为26.94万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出705.23万元,包括:人员经费支出555.50万元、公用经费支出149.73万元。

人员经费支出555.50万元,主要包括基本工资210.40万元、津贴补贴184.29万元、奖金17.04万元、绩效工资0.98万元、机关事业单位基本保险养老缴费59.90万元、职业年金缴费29.95万元、职工基本医疗保险缴费26.94万元、其他社会保障缴费0.15万元、其他工资福利支出20.82万元、生活补助0.84万元、奖励金2.78万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元。

公用经费支出149.73万元,主要包括办公费23.23万元、印刷费5.20万元、手续费0元、水费0元、电费4.32万元、邮电费4.66万元、物业管理费0.13万元、取暖费0元、差旅费34.54万元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费1.25万元、培训费0.63万元、公务接待费3.13万元、劳务费2.14万元、工会经费7.39万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费20.28万元、其他交通费用31.44万元、其他商品和服务支出11.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元,支出决算为27.41万元,完成预算的87%。决算数较预算数减少4.09万元,主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约精神,加强管理,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算23.95万元,占87%;公务接待费支出决算3.46万元,占13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)支出0元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,公务用车购置费用支出0元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为25万元,支出决算为23.95万元,完成预算的96%,决算数较预算数减少1.05万元,主要原因是加强管理,严控支出。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待50批次,300人次,预算为6.5万元,支出决算为3.46万元,完成预算的53%,决算数较预算数减少3.04万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神和公务接待管理规定,从严控制公务接待活动。

(三)培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元,支出决算为1.29万元。决算数较预算数增加1.29万元,主要原因是因工作需要,开展了纪检监察干部业务培训。

(四)会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元,支出决算为1.25万元,决算数较预算数增加1.25万元,主要原因是召开纪委全会及纪检监察业务工作推进会发生的费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为153.01万元,支出决算为149.73万元,完成预算的99%。决算数较预算数减少3.28万元,主要原因是严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共68.03万元,其中政府采购货物类支出68.03万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额68.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额68.03万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆5辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案(试行)》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》,自2020年起预算资金绩效目标全覆盖,项目支出绩效评价选取部分单位开展,我单位不涉及,部门整体支出绩效自评自2021年开始。

第四部分专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。